Workflow
纳睿雷达(688522) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年度内部控制审计报告
688522纳睿雷达(688522)2025-04-18 19:13

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[7][8] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]