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德福科技(301511) - 2024年度内部控制审计报告
301511德福科技(301511)2025-04-18 19:51

九江德福科技股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 十师事务所(特殊普通台 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 永证专字(2025)第 310065 号 九江德福科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了九 江德福科技股份有限公司(以下简称"德福科技")2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德福科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 我们认为,九江德福科技股份有限公司于 2024年 ...