华友钴业(603799) - 华友钴业2024年度内部控制审计报告
内部控制相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7][8]