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贝斯美(300796) - 内部控制审计报告
300796贝斯美(300796)2025-04-18 20:29

内部控制审计 - 审计公司对贝斯美2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 贝斯美于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内控有局限性,推测未来有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月18日[7]