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海康威视(002415) - 对会计师事务所年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告
002415海康威视(002415)2025-04-18 20:35

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对会计师事务所年度履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 德勤华永按照中国注册会计师审计准则和中国注册会计师执业道德守则及 公司年报工作安排,对公司 2024 年年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性执行了审计,并出具了审计报告;还出具了控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明和涉及财务公司关联交易的存贷 款等金融业务的专项说明。在执行审计工作的过程中,德勤华永与公司就计划的 审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通,参与审计工作的 人员运用职业判断,独立进行审计,表现出较好的专业能力和投资者保护能力。 经评估,公司认为,德勤华永作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计 机构,其履职过程保持了独立性,勤勉尽责,公允表达了意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定,杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称"海康 ...