泰胜风能(300129) - 2024年度内部控制自我评价报告、监事会意见、核查意见
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 至评价基准日,不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5][6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关,错报小于营收1%为一般,超1%小于1.5%为重要,超1.5%为重大[7] - 财务报告内控与资产管理相关,错报小于资产总额0.5%为一般,超0.5%小于1%为重要,超1%为重大[8] - 非财务报告内控与利润表、资产管理相关缺陷标准同财务报告内控[11] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2025年围绕集团战略聚焦主业推进管理提升[15] 其他事项 - 监事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[18] - 华泰联合对2024年度内控制度等核查并发表意见[19] - 保荐人认为现有内控制度符合要求且有效[67]