亚虹医药(688176) - 江苏亚虹医药科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月18日[12] - 涉及金额15900万元[13]
财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[6] 其他信息 - 报告日期为2025年4月18日[12] - 涉及金额15900万元[13]