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寒武纪(688256) - 2024年度内部控制审计报告
688256寒武纪(688256)2025-04-18 21:46

审计信息 - 审计报告编号为天健审〔2025〕2944号[3] - 审计对象为寒武纪公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为二〇二五年四月十八日[9] 责任界定 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[6]