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星宸科技(301536) - 2024年度内部控制审计报告
301536星宸科技(301536)2025-04-18 21:47

审计信息 - 审计报告编号为安永华明(2025)专字第70043897_M01号[4] - 审计对象为星宸科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 责任主体 - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] 审计结论 - 注册会计师认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]