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壹连科技(301631) - 招商证券关于壹连科技2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
301631壹连科技(301631)2025-04-18 21:47

招商证券股份有限公司 关于深圳壹连科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为深圳 壹连科技股份有限公司(以下简称"壹连科技"或"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对壹连科技《内部控制自我 评价报告》进行了认真、审慎的核查。具体情况如下: 一、保荐机构的核查工作 保荐机构采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件,与公司董事、 高级管理人员等沟通等方式,结合日常的持续督导工作,在对公司内部控制的 完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上,对公司董事会出具的内部控制 评价报告进行了核查。 二、壹连科技对内部控制自我评价 (一)内部控制体系建设与执行成效 1、本年度已全面实施内部控制检查监督计划,覆盖各主要业务环节及全流 程管理,建立动态优化机制,为内部控制制度的有效执行、持续改进及闭环管 理提供有力保障。 2、公司构建了"五要素"评价体系,基于内部控制 ...