我乐家居(603326) - 内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[4] 内控审计结果 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内控风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]