冀凯股份(002691) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计冀凯股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计相关 - 审计冀凯股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]