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中安科(600654) - 中安科股份有限公司2024年度内部控制审计报告
600654ST中安(600654)2025-04-18 23:02

财务审计 - 审计中安科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[3] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中安科董事会的责任[2] - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[4] 审计结果 - 中安科于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[5]