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普利特(002324) - 内部控制规则落实自查表
002324普利特(002324)2025-04-18 23:11

内部审计 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] - 内部审计部门至少每季度对10项事项进行一次检查[2] - 内部审计部门在会计年度结束前2个月提交次一年度计划,结束后2个月提交年度报告[2] 投资者关系与信息披露 - 公司在投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[3] - 公司在年报等公告后5个交易日内自查内幕信息知情人员买卖情况[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息,变化2个交易日内更新[3] 独立董事检查 - 独立董事每年保证安排20天对公司情况进行检查[4] 资金使用与风险投资 - 公司风险投资后12个月内未使用闲置募集资金补充流动资金[3] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金期间未进行风险投资[4] 控股股东相关 - 新控股股东、实际控制人变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4]