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万辰集团(300972) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建万辰生物科技集团股份有限公司内控控制审计报告
300972万辰集团(300972)2025-04-18 23:42

福建万辰生物科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800018号 卢 内部控制审计报告 众环审字(2025)0800018号 福建万辰生物科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了福 建万辰生物科技集团股份有限公司(以下简称 "万辰集团") 2024年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 万辰集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是万辰集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由千情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 通合伙) 中国注册会计师: 中国注 ...