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东鹏控股(003012) - 内部控制审计报告
003012东鹏控股(003012)2025-04-18 23:43

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月17日[9]