阳光股份(000608) - 董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
内控审计 - 中兴华对公司2024年度内控审计,出具带强调事项段无保留意见报告[2] 内控缺陷 - 公司水电费收入未依准则执行,内控有缺陷已整改[2] 财务调整 - 公司对2021 - 2024年三季度能耗费营收、成本追溯重述[2] 改进措施 - 加强人员准则学习,严格执行收入确认要求[2] - 继续完善内控体系,强化检查监督机制[3] 董事会意见 - 认为审计报告符合实际,不影响内控有效性,同意说明[4][5]