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银轮股份(002126) - 内部控制审计报告
002126银轮股份(002126)2025-04-19 00:50

审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所[7] - 审计报告编号为信会师报字[2025]第ZF10278号[2] - 审计报告日期为2025年4月17日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]