信濠光电(301051) - 中喜会计师事务所关于深圳市信濠光电科技股份有限公司内部控制审计报告
财务报告内控 - 审计信濠光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]
财务报告内控 - 审计信濠光电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10]