华蓝集团(301027) - 2024年度内部控制评价报告
内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效,无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及金额≥利润总额5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷对税前利润或净资产影响≥资产总额1%[23] 内控现状与展望 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25] - 现有内控基本适应管理要求,但需完善[25]
内部控制评价 - 2024年12月31日评价内控有效,无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷涉及金额≥利润总额5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷对税前利润或净资产影响≥资产总额1%[23] 内控现状与展望 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25] - 现有内控基本适应管理要求,但需完善[25]