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慧翰股份(301600) - 内部审计制度(2025年4月修订)
301600慧翰股份(301600)2025-04-20 15:55

慧翰微电子股份有限公司内部审计制度(2025 年 4 月修订) 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 2025 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设置和审计人员 2 | | 第三章 | 内部审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计工作的具体实施 4 | | 第五章 | 内部审计权限 7 | | 第六章 | 信息披露 8 | | 第七章 | 内部审计档案管理 8 | | 第八章 | 法律责任 9 | | 第九章 | 附则 10 | 慧翰微电子股份有限公司内部审计制度(2025 年 4 月修订) 慧翰微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范慧翰微电子股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作,提高内部审计工作质量,切实保证公司财务会计制度等各项制度的有效 执行和公司资金的安全有效使用,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《慧翰微 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...