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长春高新(000661) - 内部控制审计报告
000661长春高新(000661)2025-04-20 15:56

(截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000094 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025] 0011000094 号 长春高新技术产业(集团)股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于 ...