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华蓝集团(301027) - 太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司《2024年度内部控制评价报告》的核查意见
301027华蓝集团(301027)2025-04-20 15:58

内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为涉及金额≥利润总额5%[17] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为对税前利润或净资产影响≥合并报表资产总额1%[20] 内控情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[2] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] 内控评价 - 保荐机构认为公司已建立内控体系,符合规定[25] - 公司出具的内控评价报告基本反映建设及运行情况[25]