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华蓝集团(301027) - 内部控制审计报告
301027华蓝集团(301027)2025-04-20 15:58

财务审计 - 审计华蓝集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 华蓝集团于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]