三德科技(300515) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计机构为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为CAC内字[2025]0012号[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为三德科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 三德科技于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]