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华如科技(301302) - 北京华如科技股份有限公司内部控制审计报告
301302华如科技(301302)2025-04-20 15:58

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计机构 - 立信会计师事务所负责审计公司2024年财务报告内控有效性[2] - 注册会计师丁彭凯、周兰更来自立信北京分所[13][15]