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华兰股份(301093) - 江苏华兰药用新材料股份有限公司内部控制审计报告
301093华兰股份(301093)2025-04-20 15:59

审计信息 - 审计报告编号为德皓内字[2025]00000038号[1] - 审计截止日期为2024年12月31日[2] - 审计报告出具日期为2025年4月17日[11] 内部控制 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 金额数据 - 涉及金额4150万元[12]