智立方(301312) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市智立方自动化设备股份有限公司2024年度内部控制审计报告
深圳市智立方自动化设备股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10103 号 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10103 号 深圳市智立方自动化设备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简 称"智立方股份公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定的风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,智立方股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 第 1 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效 ...