莱尔科技(688683) - 广东莱尔新材料科技股份有限公司内部控制审计报告
财务审计 - 审计广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 莱尔科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是莱尔科技董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[8]
财务审计 - 审计广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 莱尔科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是莱尔科技董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[8]