晶合集成(688249) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于合肥晶合集成电路股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 其他 - 报告日期为2025年4月18日[13] - 涉及金额8811.5万元[14]
财务审计 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 其他 - 报告日期为2025年4月18日[13] - 涉及金额8811.5万元[14]