天目湖(603136) - 江苏天目湖旅游股份有限公司内控审计报告
业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制运行良好,信息披露、财务报告真实可靠,运营风险控制合理[17] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额均为100.00%[13] - 公司登记资金为5110万元[19] 未来展望 - 2025年公司将持续按内部控制制度执行,加强内部控制审计工作[17] 内部控制 - 审计和董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内控[5][11] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] - 明确各类内控缺陷评价定量标准[14][15] - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[9]