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优宁维(301166) - 内部控制审计报告
301166优宁维(301166)2025-04-21 18:19

上海优宁维生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D—0883 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 1 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0883 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称优宁维)2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是优宁维董事会 的责任。 我们认为,优宁维于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有 ...