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天宜上佳(688033) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京天宜上佳高新材料股份有限公司内部控制审计报告
688033天宜上佳(688033)2025-04-21 18:35

财务审计 - 审计天宜上佳2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 审计报告日期为2025年4月21日[5] 内控责任 - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[3] 内控风险 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[3]