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福光股份(688010) - 2024年内部控制审计报告
688010福光股份(688010)2025-04-21 18:35

福建福光股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 华兴审字[2025]24013630038 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24013630038号 福建福光股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福光股份有限公司(以下简称"福光股份")2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 家市场监督管理) "国家企业信用们 息公示系统" 了 更多登记、备案、 许可、监管信息 日描二维码登: 建省福州市鼓楼区湖东路 千零捌拾柴万捌仟圆 013年12月09 更困座7-9楼 米 l4 场主体应当于每年1月1日至6月30日退 全业信用信息公示系统报送公示年度 i ( 额 部 down 日 ...