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融捷股份(002192) - 内部控制审计报告
002192融捷股份(002192)2025-04-21 19:54

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计融捷股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]