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聚光科技(300203) - 内部控制审计报告
300203聚光科技(300203)2025-04-21 19:54

聚光科技(杭州)股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300225号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300225 号 聚光科技(杭州)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了聚 光科技(杭州)股份有限公司(以下简称"聚光科技公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,聚光科技(杭州)股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 审计报告第 1页共 2 页 (此页无正文) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 ...