北自科技(603082) - 2024年度内部控制审计报告
2024 年度 内部控制审计报告 北自所(北京)科技发展股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hmv//acomon XYZH/2025BJAA4B0100 北自所(北京)科技发展股份有限公司 北自所(北京)科技发展股份有限公司董事会: 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansic No.8. Chaovangmen Be Donachena District. Beilin 100027 P R China 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称北自科技公司)2024年12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北自科技公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告 ...