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达实智能(002421) - 中国国际金融股份有限公司关于公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
002421达实智能(002421)2025-04-21 21:08

中国国际金融股份有限公司 关于深圳达实智能股份有限公司 《2024 年度内部控制评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为 深圳达实智能股份有限公司(以下简称"达实智能"或"公司")的保荐机构, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则 的要求,对达实智能《2024年度内部控制评价报告》的事项进行了审慎核查,核 查情况及核查意见如下: 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了达实智能《2024年度内部控制评价报告》, 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有 关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规 章制度的方式,从达实智能内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情 况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2024年度内部控制评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司对内部控制情况的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况 ...