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双鹭药业(002038) - 北京双鹭药业股份有限公司董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
002038双鹭药业(002038)2025-04-21 21:15

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日,大华所合伙人150人、注册会计师887人,签过证券服务审计报告的404人,国内设30家分支机构[1] - 2023年度大华所业务总收入32.53亿元、审计业务收入29.49亿元、证券业务收入14.89亿元[1] 审计相关决策 - 2024年11月21日,公司董事会、监事会审议通过续聘大华所为2024年度审计机构议案[2] - 2024年12月12日,公司股东大会审议通过续聘大华所为2024年度审计机构议案[2] 审计沟通会议 - 2025年2月24日,审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2025年4月18日,审计委员会召开工作沟通会议[7] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4][5] - 大华所认为公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为大华所按时完成2024年年报审计,审计行为规范[9][10]