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山东华鹏(603021) - 山东华鹏2024年内控审计报告
603021山东华鹏(603021)2025-04-21 21:47

审计信息 - 审计报告编号为中兴财光华审专字(2025)第316012号[1][2] - 审计对象为山东华鹏公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月21日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4]