金冠股份(300510) - 2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对金冠股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[7] - 审计公司认为金冠股份于该日保持有效财务报告内控[8]
财务审计 - 审计公司对金冠股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性,未来有效性有风险[7] - 审计公司认为金冠股份于该日保持有效财务报告内控[8]