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新钢股份(600782) - 中审众环对新钢股份出具的内部控制审计报告
600782新钢股份(600782)2025-04-21 22:27

内部控制审计 - 审计新会钢铁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能,推测未来有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月21日[11]