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凯赛生物(688065) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的审计报告
688065凯赛生物(688065)2025-04-21 22:27

内部控制审计 - 审计公司对凯赛生物2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[7]