新雷能(300593) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计北京新雷能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他说明 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2025年4月18日[7]
审计相关 - 审计北京新雷能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 其他说明 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 审计报告日期为2025年4月18日[7]