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新雷能(300593) - 监事会对2024年内部控制自我评价报告的核查意见
300593新雷能(300593)2025-04-21 22:33

公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制的实际情况,报告期内公司不存在财务报 告内部控制及非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷,公司内部 控制合理有效。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实 现发展战略。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 之间,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的重大因素。 北京新雷能科技股份有限公司 监事会对 2024 年内部控制自我评价报告 的核查意见 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内 部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部 控制评价指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定,董事会对公司内部控制的有效性进行了评价并出具 《2024 年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我 评价报告进行了认真审阅,作出以下审核意见: 2025 年 4 月 22 日 北京新雷能科技股份有限公司 监事会 ...