业绩总结 - 2024年营业收入287,163.57万元,较去年同期下降36.92%[5] - 2024年净利润-23,895.25万元,同比下降325.44%[5] - 智能能源及环境管理系统业务收缩54.22%致业绩下滑[5] - 除该业务外其余业务综合毛利率34.25%,同比增加3.30个百分点[6] - 产品类业务规模比重同比增加15.62个百分点,毛利额贡献占比达93.12%,同比增加47.71个百分点[6] - 工业机器人收入同比增长12.50%,毛利率同比增加3.93个百分点[6] - 自产多关节工业机器人收入同比增长76.04%,机械手收入同比增长26.20%[6] - 注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长18.67%[6] - 注塑机收入同比增长10.50%,配套设备及自动供料系统收入同比增长25.97%[6] - 数控机床业务全年收入同比下降11.71%,下半年环比增长145.97%[6] 用户数据 - 海外销售遍及50多个国家和地区,触达客户超20万家[22] 未来展望 - 2025年围绕“成为全球领先的智能装备服务商”愿景提升竞争力[25] - 2025年在产品、技术、销售、管理层面实施计划提升竞争力[26][27][29][30] 新产品和新技术研发 - 新一代X5运动控制器硬件可靠性提升,底层软件平台实现虚拟化与软硬件解耦,应用软件平台对外开放500余组底层功能接口[15] - 新增五款四轴机器人(SCARA)机型和两款六轴多关节机器人机型[18] - 22KW电液伺服驱动器处于客户β测试阶段,37KW电液伺服驱动器项目通过TR4评审并完成小批量样机生产[17] - 新立项“机械手驱控一体控制柜研发”进入TR2阶段[17] - 新推出GMU900和K7五轴联动加工中心[20] 市场扩张和并购 - 2024年电动注塑机首次进入泰国、越南市场[22] 其他新策略 - 营销力量由“国内战区+海外战区+代理商发展部”组成,通过“直销+代理经销”布局全球客户关系网络[21]
拓斯达(300607) - 2024年度总裁工作报告