传智教育(003032) - 内部审计制度(2025年4月)
公告编号:2018-019 江苏传智播客教育科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司财务报告信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第六条 公司配置专职人员从事内部审计工作。 第七条 内审部应当保持独立性,不得被置于财务部门的领导之下,或者与财 务部门合署办公。 第八条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司应当配合内审部依法履行职责,不得妨碍内审部的工作 ...