海兴电力(603556) - 杭州海兴电力科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计杭州海兴电力科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 安永华明出具审计报告编号为安永华明(2025)专字第70013391_K01号[2] - 审计报告日期为2025年4月18日[7] 责任分工 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 认为公司按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]