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融捷股份(002192) - 内部控制审计报告
002192融捷股份(002192)2025-04-21 23:05

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计融捷股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 融捷股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]