*ST中利(002309) - 监事会对《董事会关于2023年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见
内部控制情况 - 苏亚金诚为2023年度内控审计机构,出具否定意见报告[2] - 公司已消除否定意见涉及事项影响[2] - 监事会认可苏亚金诚,对专项说明无异议[2] 报告相关 - 董事会出具专项说明,苏亚金诚出具审核报告[2] - 监事会意见发布于2025年4月22日[3]
内部控制情况 - 苏亚金诚为2023年度内控审计机构,出具否定意见报告[2] - 公司已消除否定意见涉及事项影响[2] - 监事会认可苏亚金诚,对专项说明无异议[2] 报告相关 - 董事会出具专项说明,苏亚金诚出具审核报告[2] - 监事会意见发布于2025年4月22日[3]